| Darowizny 1% z 2008 wydatkowane w 2009 (1186,85) | Rodzaj kosztu | Kwota | Nr dok. | |||||
| 02.04.09 | 1/2009/S | Alicja Figiel - umowa zlecenie | Prace rozliczeniowe projekt Ateński | 300 | Pk 9 | |||
| 02.04.09 | Fak.VAT nr BZCO7/17/04/2009 | PKP Intercity S.A. | Transport - PKP - 120,66+5,34=126 | 5,34 | 85 | |||
| 10.04.09 | Fak.VAT nr 51/UP/2009r. | HANDEL - USŁUGI Bożena Borczak | Usługi pralnicze-alby | 49 | 105 | |||
| 23.04.09 | Pokwitowanie | ANAETAEIOE B. | Scenografia - rekwizyty do spektaklu 51,78+14=65,78 | 14 | 108 | |||
| 25.04.09 | Pokwitowanie | Terra Viva | Scenografia - rekwizyty do spektaklu | 200,32 | 109 | |||
| 20.04.09 | Fak.VAT:FA/0423/03276/09/OL | AGORA SA, 00-732 Warszawa, Czerska 8/10 | Ogloszenie wkladka okazjonalna-promocja | 151,28 | 107 | |||
| 04.05.09 | Fak.VAT nr 68/UP/2009r. | HANDEL - USŁUGI Bożena Borczak | Usługi pralnicze-alby | 98,5 | 161 | |||
| 09.07.09 | Fak.VAT nr 0256197 | NOMI S.A. | Scenografia - rekwizyty do spektaklu | 27,96 | 236 | |||
| 21.07.09 | Fak.VAT nr 36/2009r. | "DASPOL" Dewocjonalia | Scenografia - rekwizyty (świece) | 36,3 | 256 | |||
| 21.07.09 | Fak.VAT nr 127/UP/2009r. | HANDEL - USŁUGI Bożena Borczak | Usługi pralnicze | 187,5 | 258 | |||
| 29.09.09 | Fak.VAT nr 175/UP/2009r. | HANDEL - USŁUGI Bożena Borczak | Usługi pralnicze 116,65+151,35=268 | 116,65 | 426 | |||
| Suma | 1186,85 | |||||||
| Darowizny 1% z 2009 (4820,32zł) | ||||||||
| 29.09.09 | Fak.VAT nr 175/UP/2009r. | HANDEL - USŁUGI Bożena Borczak | Usługi pralnicze 116,65+151,35=268 | 151,35 | 426 | |||
| 01.09.09 | 88/2009/S | Maciej Kaziński - umowa o dzieło | Prace redakcyjne Laboratorium Tradycji | 769 | 422 | |||
| 23.09.09 | Fak.VAT nr F 745/09 | KUBIX Andrzej Kubiński | Materiały do dokumentacji | 36,01 | 420 | |||
| 05.10.09 | Fak.VAT nr FV/483/2009 | GRYF CENTRUM Mariusz Harasymiuk | Materiały do dokumentacji | 95 | 444 | |||
| 07.10.09 | /2009/S | Katarzyna Enemuo - umowa o dzieło | Opracowanie sprawozdania Scholi | 330 | 445 | |||
| 23.11.09 | /2009/S | Johann Wolfgang Niklaus - delegacja do Supraśla | Transport - rekonesans do partnera projektu | 526,6 | 464 | |||
| 16.12.09 | Fak.VAT nr ODV/2695/2009/S | EMPIK Sp.z o.o. | Materiały do dokumentacji | 67,68 | 500 | |||
| 21.12.09 | /2009/S | Adam Śmiechowski - umowa o dzieło | Prace redaktorsko - sprawozdawcze | 500 | 501 | |||
| 30.12.09 | Fak.VAT nr ODV/2876/2009/S | EMPIK Sp.z o.o. | Materiały do dokumentacji | 18,81 | 504 | |||
| Suma | 2494,45 | |||||||
| Łącznie wydatkowano kwotę: | 3681,3 | |||||||